Bericht der Verwaltung - DrS/2011/091
Grunddaten
- Betreff:
-
Allgemeine Informationen zum Haushalt 2012
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Bericht der Verwaltung
- Federführend:
- Büro des FB I
- Bearbeitung:
- Petra Döring
- Beteiligt:
- Gremien, Kommunikation, Controlling; Finanzen und Finanzcontrolling; FB Zentrale Steuerung
- Verfasser 1:
- McGregor, Traute
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Hauptausschuss
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Kenntnisnahme
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27.09.2011
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Bereit
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Kreistag des Kreises Segeberg
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Kenntnisnahme
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29.09.2011
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Sachverhalt
Sachverhalt:
Der Haushaltsentwurf des Kreises Segeberg für das Haushaltsjahr 2012 wird derzeit für den Versand Mitte Oktober vorbereitet.
Im Vorwege gibt die Verwaltung mit diesem Bericht erste Eckdaten bekannt.
Nach dem Entwurfsstand schließt der Ergebnisplan 2012 mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 5,9 Mio EUR für das Haushaltsjahr 2012 ab. In der mittelfristigen Entwicklung sind für 2013 ein Fehlbetrag von rd. 4,4 Mio EUR, 2014 und 2015 Überschüsse von 10,3 bzw. 14,4 Mio EUR zu erwarten.
Aus der nachfolgenden Tabelle geht hervor, inwieweit sich die geplanten Jahresergebnisse gegenüber der Mittelfristplanung des aktuellen Haushalts 2011 verändert haben:
geplantes Jahresergebnis | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
lt. Haushaltsplan 2011 | -9.112.900 | -8.560.200 | 3.191.800 |
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lt. Haushaltsentwurf 2012 | -5.921.800 | -4.424.600 | 10.337.100 | 14.450.000 |
Verbesserung | 3.191.100 | 4.135.600 | 7.145.300 |
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Veränderungen in einzelnen Kontengruppen
Ergebnisplan | Plan 2012 lt. HH 2011 | Plan 2012 lt. HH-Entw. 2012 | Veränderung |
Ordentliche Erträge insgesamt | 229.313.100 | 237.534.300 | 8.221.200 |
davon: |
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Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 130.456.900 | 137.242.600 | 6.785.700 |
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Ordentliche Aufwendungen insgesamt | 237.251.200 | 241.889.200 | 4.638.000 |
davon: |
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Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.001.600 | 10.845.700 | -6.155.900 |
Transferaufwendungen | 141.253.300 | 151.848.800 | 10.595.500 |
Hauptursachen sind in der Kontengruppe Zuwendungen und allgemeine Umlagen ein höheres Aufkommen an der allgemeinen Kreisumlage(+2,9 Mio) und am Bundesanteil der Kosten der Unterkunft (+3,5 Mio).
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reduziert sich der Mietaufwand um 5,6 Mio und die Transferaufwendungen erhöhen sich um 4 Mio für den Fachbereich III Soziales und Jugend und um 6 Mio durch den erstmaligen Zuschuss an die Berufsbildungszentren.
Die Veränderungen im Detail und mit genauen Begründungen sind dem Haushaltsentwurf zu entnehmen.
Seit dem 21.09.2011 liegt der Haushaltserlass des Innenministers vor. Er ist dieser Berichtsvorlage beigefügt. Um den Versandtermin des Haushaltsentwurfes und damit die Zeitschiene für die Haushaltsberatungen nicht zu gefährden, konnten die Auswirkungen nicht mehr in den Entwurf eingearbeitet werden. Eine Konsequenz aus den nun vorliegenden Grundbeträgen für die Gemeinde- und Kreisschlüsselzuweisungen wird ein höherer Ertrag aus den allgemeinen Finanzierungsmitteln sein, der sich im Einzelnen wie folgt zusammensetzt:
| im HH-Entwurf | neu nach | Veränderung |
| 2012 enthalten | Haushaltserlass | ggü. Entwurf |
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Schlüsselzuweisungen vom Land | 25.637.000 | 27.248.500 | 1.611.500 |
Finanzausgleichsumlage | 1.000.000 | 1.013.200 | 13.200 |
Allgemeine Kreisumlage (37,5 %) | 85.900.000 | 86.064.400 | 164.400 |
Zusätzliche Kreisumlage (31 %, Schwelle 110%) | 1.000.000 | 421.100 | -578.900 |
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Verbesserung ggü. Haushaltsentwurf |
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| 1.210.200 |
Der Jahresfehlbetrag für das Jahr 2012 würde sich nach diesen Ergänzungen von 5,9 Mio EUR auf 4,2 Mio EUR reduzieren.
Im Finanzplanentwurf 2012 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 3,9 Mio EUR vorgesehen. Die Auszahlungen für Tilgungen belaufen sich auf 2,1 Mio EUR, so dass eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 1,8 Mio EUR eintreten würde.
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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2,5 MB
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2
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(wie Dokument)
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14,3 kB
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3
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(wie Dokument)
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18,9 kB
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