Drucksache - DrS/2015/183-2
Grunddaten
- Betreff:
-
Mitnahmesystem für den Kreis Segeberg - Mobilitätszentrale und Mitnahmenetzwerk - Anpassung des Finanzierungsplanes auf die Haushaltsjahre
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Drucksache
- Federführend:
- Kreisplanung, Regionalmanagement, Klimaschutz
- Bearbeitung:
- Julia Maßow
- Verfasser 1:
- Julia Maßow
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Ausschuss für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz
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Vorberatung
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02.11.2016
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Erledigt
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Hauptausschuss
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Vorberatung
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08.11.2016
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Erledigt
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Kreistag des Kreises Segeberg
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Entscheidung
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08.12.2016
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz und der Hauptausschuss empfehlen dem Kreistag die bereits mit Beschluss des Kreistages vom 10.12.2015 (DrS 2015/183-1) zur Verfügung gestellten Mittel für das Mitnahmenetzwerk des Kreises Segeberg um ein Haushaltsjahr zu schieben (siehe detaillierte Auflistung unter Kosten). Das Projekt startet Anfang 2017 und endet zum 31.12.2019.
Sachverhalt
Sachverhalt:
Mit Beschluss vom 10.12.2015 hat der Kreistag des Kreises Segeberg der Einrichtung eines Mitnahmenetzwerkes für den Kreis Segeberg zugestimmt. Der Beschluss sah vor, dass Fördermittel für das Projekt zu akquirieren sind. Förderanträge wurden beim Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und bei den AktivRegionen gestellt.
Der Antrag beim BMBF wurde negativ beschieden, der Förderantrag bei den drei AktivRegionen im Kreis Segeberg wurde jeweils mit einem positiven Beiratsvotum versehen. Für das Projekt sollen Fördermittel aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums in Höhe von ca. 145.000 Euro bereitgestellt werden.
Sobald der Bewilligungsbescheid vorliegt, voraussichtlich im Januar 2017, kann mit der Umsetzung des Projektes begonnen werden.
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen:
| Nein |
X | Ja: |
Die Mittel sind in der Haushaltsplanung für die Jahre 2016/17 und 2018 bereits berücksichtigt. Aufgrund der Fördermittelakquise wird ein Projektstart erst zu Beginn 2017 möglich, so dass die Mittel auf die Jahre 2017/18 und 2019 verschoben werden müssen. Nach einer ersten Marktanalyse sowie Gesprächen mit den Fördermittelgebern wurde die Finanzierung überarbeitet.
X | Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten: siehe Anlage 1 – aktualisierter Kostenplan |
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X | Mittelbereitstellung | ||||||
X | Teilplan: 547 | ||||||
| In der Ergebnisrechnung: | Produktkonto: 414111/ 5318 | |||||
| In der Finanzrechnung investiv | Produktkonto:
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Kosten pro Jahr/Aufwand | Fördermittel/Ertrag AktivRegionen | Eigenanteil des Kreises | Gesamtkosten pro Jahr | ||||
1. Projektjahr (HH 2017) ALT | 30.000 € | 40.000 € | 70.000 € | ||||
1. Projektjahr (HH 2017) NEU | 57.800 € | 40.420 € | 98.220 € | ||||
2. Projektjahr (HH 2018) ALT | 30.000 € | 30.000 € | 60.000 € | ||||
2. Projektjahr (HH 2018) NEU | 57.800 € | 40.420 € | 98.220 € | ||||
3. Projektjahr (HH 2019) ALT | 30.000 € | 30.000 € | 60.000 € | ||||
3. Projektjahr (HH 2019) NEU | 28.900 € | 20.210 € | 49.110 € | ||||
Gesamtkosten 3 Jahre NEU | 144.500 € | 101.050 € | 245.550 € | ||||
| Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung | ||
| in Höhe von |
| Euro |
| (Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen) | ||
| Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch | |
| Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen beim Produktkonto: |
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| Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim Produktkonto: |
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Bezug zum strategischen Management:
| Nein |
X | Ja; Darstellung der Maßnahme: siehe Strategische Ziele des Kreises Nr. 3.9 und 3.11 |
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Belange von Menschen mit Behinderung sind betroffen:
| Nein |
X | Ja |
Für das Projekt wird eine Online-Plattform sowie eine App für Smartphones entwickelt.
Belange von Menschen mit Behinderung wurden berücksichtigt:
| Nein |
X | Ja Die Plattform wird auch in einer barrierefreien Version verfügbar sein. |
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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10 kB
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2
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(wie Dokument)
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901,1 kB
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